Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp665.907.715,- | Rp665.907.715,- | Rp0,- | Rp665.907.715,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp261.383.829,- | Rp259.333.829,- | Rp0,- | Rp259.333.829,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp23.150.000,- | Rp23.150.000,- | Rp0,- | Rp23.150.000,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp144.000.000,- | Rp144.000.000,- | Rp0,- | Rp144.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp1.094.441.544,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp1.092.391.544,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp14.400.000,- | Rp14.400.000,- | Rp0,- | Rp14.400.000,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp312.045.773,- | Rp312.045.773,- | Rp0,- | Rp312.045.773,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp23.850.000,- | Rp23.850.000,- | Rp0,- | Rp23.850.000,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp14.000.000,- | Rp14.000.000,- | Rp0,- | Rp14.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp364.295.773,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp364.295.773,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp9.700.000,- | Rp9.700.000,- | Rp0,- | Rp9.700.000,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp22.000.000,- | Rp22.000.000,- | Rp0,- | Rp22.000.000,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp9.000.000,- | Rp9.000.000,- | Rp0,- | Rp9.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp40.700.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp40.700.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp10.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp10.000.000,- |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp82.800.000,- | Rp84.850.000,- | Rp0,- | Rp84.850.000,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp15.500.000,- | Rp15.500.000,- | Rp0,- | Rp15.500.000,- |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | Rp4.800.000,- | Rp4.800.000,- | Rp0,- | Rp4.800.000,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp2.000.000,- | Rp2.000.000,- | Rp0,- | Rp2.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp115.100.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp117.150.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp46.000.000,- | Rp46.000.000,- | Rp0,- | Rp46.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp46.000.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp46.000.000,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | Rp517.834.182,- | Rp517.834.182,- | Rp0,- | Rp517.834.182,- |
| 06.02 | Pengeluaraan Pembiayaan | Rp10.000.000,- | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp10.000.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp527.834.182,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp527.834.182,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||